1 PRESUPUESTO M.I. AYUNTAMIENTO DE VILLENA Es un presupuesto de continuidad, donde los proyectos comprometidos verán finalizada su ejecución. Donde se consolida un modelo de amplia colaboración con nuestras asociaciones sociales, culturales, recreativas y sanitarias. Por tanto asentando un modelo de colaboración social activo con garantía de futuro. Es un presupuesto que sigue proyectando un modelo de gestión que esta permitiendo un mayor ingreso sin superar el IPC. Es un modelo de trabajo intenso y continuado para conseguir mayores ingresos vía subvenciones. Es un presupuesto de mejora de nuestros servicios básicos. Es un presupuesto inversor, en proyectos nuevos, que incentiva la iniciativa privada y mejorara las posibilidades de la actuación de nuestras asociaciones. Es un presupuesto insuficiente, para dar completa respuesta a todas nuestras necesidades como ciudad, por tanto es un presupuesto que nace con vocación reivindicativa, ante el Estado y la Generalitat.
2 PRESUPUESTO M.I. AYUNTAMIENTO DE VILLENA PRESUPUESTOFINANCIACIÓNAYUNTAMIENYO24.069.740,002.000.000,00 F.J.Mª SOLER 27.130,0026.895,00 BIBLIOTECAS319.376,67308.826,67 CONSERV-BANDA 1.024.741,82573.494,21 DEPORTES 796.181,55636.401,55 PRESUPUESTO CONSOLIDADO 24.691.552,61
3 PRESUPUESTO M.I. AYUNTAMIENTO DE VILLENA INGRESOS 2006 M.I. AYUNTAMIENTO DE VILLENA
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9 ESTADO DE LA DEUDA BANCARIA DEL M.I. AYUNTAMIENTO EN CIRCULACIÓN AL FINAL DE 2005 15.358.445,09 €
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11 GASTOS 2006 M.I. AYUNTAMIENTO DE VILLENA
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19 FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES Capítulos. 6 y 7PRESTAMO2.000.000,00SUBVENCIÓN896.411,67 ENAJENACIÓN858.940,67 APORTACIONES226.866,19 RECURSO PROPIO 751.308,53 TOTALES4.645.766,30
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