1
2 Requisitos ISO 9001:2000
3 4. Sistema de gestión de la calidadSGC Requisitos documentación Manual Control de documentos Control de registros
4 4.1. Requisitos generales La Organización debe:Identificar los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad. Determinar la secuencia e interacción de estos procesos. Determinar los criterios y métodos para asegurar que la operación y el control de estos procesos sea eficaz. La Organización debe: Asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos Realizar el seguimiento, la medición y el analisis de estos procesos. Implementar acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos proceosos.
5 ENFOQUE A PROCESOS ObjetivosRacionalizar los procesos en base a requisitos Comprender las interacciones entre procesos Controlar los procesos Optimizar cada proceso
6 CLIENT E CONTROL DE PROCESOS Objetivo Propietario Entradas SalidasCorrecciones/Mejoras Requisitos Q, MA, SH CLIENT E PROCESO Entradas Salidas Recursos
7 MAPA DE PROCESOS I
8 EL RESULTADO DE LOS PROCESOSLO QUE VE EL CLIENTE: EL RESULTADO DE LOS PROCESOS NUESTRO OBJETIVO ES CONSTRUIR PROCESOS COMPETITIVOS QUE PROPORCIONEN VALOR A NUESTROS CLIENTES
9 CLASIFICACIÓN DE PROCESOSPROCESOS ESTRATÉGICOS PROCESOS OPERATIVOS DE NEGOCIO PROCESOS DE APOYO
10 CLASIFICACION DE PROCESOSESTRATEGICOS: Planificación Integración SG Prospectiva Tecnológica Diseño DE APOYO Innovación de Tec. en uso Desarrollo de SG Gestión del Personal Gestión del Conocimiento Actualizaciones Hard-Soft OPERATIVOS DE NEGOCIO Producción Desarrollo Comercialización Gestión de Cartera de Clientes
11 La EFECTIVIDAD de nuestra actividad¿QUÉ DEBEMOS MEDIR....? La EFECTIVIDAD de nuestra actividad eficacia + eficiencia *El grado de consecución de los objetivos de calidad y productividad (EFICACIA) *El coste empresarial y personal de su consecución (EFICIENCIA)
12 CONSERVACIÓN PRODUCTO MEDIDA SATISFACCIÓN CLIENTEMAPA DE PROCESOS II POLITICA COMUNICACIÓN PLANIFICACIÓN REVISIÓN DEL SISTEMA COMPRAS INFRAESTRUCTURA AMBIENTE TRABAJO FORMACIÓN OBJETIVOS VENTAS REPARACIONES GESTIÓN INCIDENCIAS INSPECCIONES CONTROL EQUIPOS CONSERVACIÓN PRODUCTO POSVENTA MEDIDA SATISFACCIÓN CLIENTE MEDIDA DE LOS PROCESOS NC AC/AP AUDITORIAS INTERNAS ANÁLISIS DATOS MEJORA
13 Indicador Expresión numérica representativa de una magnitud (en general, entradas y resultados de los procesos). El análisis de su evolución permite tomar decisiones sobre las posibles variables de control asociadas. Puede representar variables de entorno o que no estén directamente bajo el control de la empresa. Variables de Control Parámetro sobre el que se puede actuar para modificar los resultados de los procesos.
14 4.1. Requisitos generales Una organización que adopte el enfoque anterior genera confianza en la capacidad de sus procesos en la calidad de sus productos y proporciona las bases para la mejora continua
15 4.2. Requisitos de documentaciónDeclaraciones de la Política de la Calidad y Objetivos de la Calidad. Manual de la Calidad. La documentación debe incluir: Los Procedimientos requeridos en esta Norma. Los Documentos necesarios para asegurar la planificación, operación y control de los procesos. Los Registros requeridos por esta Norma.
16 4.2.1. Documentos Manual de CalidadProcedimientos documentados requeridos en esta Norma Internacional Los documentos necesitados por la organización para asegurarse de la eficaz planificación, operación y control de sus procesos Registros
17 4.2.2. Manual de calidad Manual de la Calidad:Referencia permanente en la implementación y mantenimiento del sistema de calidad. Debe contener Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad. Procedimientos documentados establecidos para el Sistema de Gestión de la Calidad, o referencia a los mismos Interacción entre los Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad.
18 Control de documentos Aprobar los Documentos antes de su emisión. Revisar y Actualizar los Documentos. Identificar los cambios y el estado de revisión de los Documentos. Asegurar que los documentos están disponibles para su uso. Asegurar que los documentos permanecen legibles e identificables. Prevenir el uso de documentos obsoletos.
19 Control de registros Documentos que aportan evidencia de las acciones requeridas por el SGC: Informes de Inspección Resultados de Ensayos Informes de Aprobación Informes de Auditoría Datos de Calibración Etc. ARCHIVO y ANÁLISIS DATOS Registros Los registros deben permanecer legibles y facilmente identificables
20 5. Responsabilidad de la direcciónCompromiso de la dirección Planificación Administración Revisión SGC Enfoque al Cliente objetivos Responsabilidades Establece politica Planifaca Representante Comunicación interna
21 5.1 Compromiso de la direcciónTransmitiendo a la Organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los requisitos legales. Fijando la Política de la Calidad. Asegurando que se establecen los Objetivos de la Calidad. Realizando las Revisiones por la Dirección. Asegurando la disponibilidad de los Recursos.
22 5.2. Enfoque al cliente La Alta Dirección debe asegurarse que se determinan los requisitos del cliente y se cumplen, con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente.
23 5.3. Política de calidad La Política de la Calidad debe:Ser adecuada al propósito de la organización. 5.3. Política de calidad Incluir un compromiso de cumplir con los requisitos y mejorar continuamente el Sistema de Gestión de la Calidad. La Política de la Calidad debe: Dar un marco de referencia para establecer y revisar los Objetivos de la Calidad. Ser comunicada y entendida dentro de la Organización. Ser revisada para su continua adecuación.
24 5.4. Planificación La alta dirección debe asegurarse de que se establecen los objetivos Los objetivos deben ser medibles y coherentes con la política de calidad La planificación se realiza para cumplir los requisitos generales y los objetivos de calidad Acciones a seguir Planificación de la Calidad Objetivos de la Calidad
25 5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicaciónLa dirección debe asegurarse que: Las responsabilidades y autoridades están definidas y son comunicadas Debe designarse un representante de la dirección Debe asegurarse de que se establecen procesos de comunicación apropiados, considerando la eficacia del SGC
26 5.6. Revisión por la direcciónLa Alta Dirección debe revisar el Sistema de Gestión de la Calidad a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia. La revisión debe incluir la evaluación de las oportunidades de mejora.
27 5.6.2 Información de entradaLa Información de entrada para la Revisión debe incluir: Los Resultados de Auditorías. La retroalimentación del Cliente. El desempeño de los procesos. La conformidad del Producto.
28 5.6.2 Información de entradaEl estado de la Acciones Correctivas y Preventivas. Y también: El seguimiento de revisiones previas. Cambios que puedan afectar al Sistema de Gestión de la Calidad. Las recomendaciones para la Mejora.
29 5.6.3.Resultados de la revisiónLos Resultados de la Revisión por la Alta Dirección deben incluir las decisiones y acciones relacionadas con la mejora de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos, la mejora del Producto en relación con los requisitos del cliente y las necesidades de recursos.
30 6. Gestión de recursos Provisión de recurso RRHH InfraestructuraAmbiente de trabajo Edificios, Espacio de trabajo Competencia personal Formación Y Toma de conciencia equipos Servicios de apoyo
31 6.1.Provisión de recursos La Organización debe determinar y proveer los recursos necesarios para implementar y mantener el Sistema de Gestión de la Calidad, mejorar su eficacia y aumentar la satisfacción del cliente a través del cumplimiento de sus requisitos.
32 6.2. Recursos Humanos El personal que realice trabajos que afecte a la calidad del producto debe ser competente con base en educación, formación, habilidades y experiencia apropiada.
33 6.2. Recursos Humanos Conocimiento del Sistema de Gestión de la Calidad Personal Directivo Personal Técnico Supervisores Administrativos Operarios Capacitación Capacitación para las Tareas que realiza Concienciación Se deben establecer sistemáticas para identificar las necesidades de capacitación y tomar las medidas necesarias para cubrir estas necesidades.
34 6.2. Recursos Humanos La Organización debe:Determinar la competencia necesaria para el personal. La Organización debe: Proporcionar formación para satisfacer dichas necesidades. Evaluar la eficacia de las acciones tomadas. Asegurarse de que el personal es consciente de la importancia de sus actividades en el logro de los objetivos de la calidad. Mantener registros sobre educación, formación, habilidades y experiencia del personal.
35 6.3.Infraestructura La Organización debe determinar, proporcionar y mantener la Infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto. La infraestructura incluye edificios, espacio de trabajo y servicios asociados, equipo para los procesos y servicios de apoyo como transporte y comunicación.
36 6.4. Ambiente de trabajo La Organización debe determinar y gestionar el Ambiente de Trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto.
37 7. Realización de productoPlanificación realización producto Procesos relacionados con cliente Diseño y desarrollo Compras Producción prestación servicio Control dispositivos seguimiento y medición Planificación Control Identificación requisitos entrada Validación Revisión requisitos salida Identifiación trazabilidad Comunicación cliente revisión veriifación Propiedad cliente validación Preservación Cambios
38 7.1. Planificación de realización del productoLos Objetivos de la Calidad y los Requisitos para el Producto. La Organización debe determinar cuando se apropiado: La necesidad de establecer procesos, documentos y proporcionar recursos para el producto. Las actividades de verificación, validación, seguimiento, inspección y ensayo para el producto, así como los criterios de aceptación del mismo. Los registros que hacen falta para dar evidencia de que los procesos de realización y el producto resultante cumplen los requisitos.
39 7.2. Procesos relacionados con el clienteLa Organización debe determinar: Los Requisitos especificados por el Cliente. Los Requisitos legales relacionados con el Producto. Los Requisitos necesarios para el uso previsto. Otros Requisitos que determine la Organización.
40 7. Realización del producto7.3. Diseño y desarrollo Planificación del diseño y desarrollo Elementos de entrada Resultados del diseño y desarrollo Revisión del diseño y desarrollo Verificación del diseño y desarrollo Validación del diseño y desarrollo Control de cambios
41 7.3. Diseño y desarrollo Diseño del Producto.Construcción de Prototipo. Verificación A producción. Validación.
42 7. Realización del producto7.4. Compras Proceso de compra Información de compra Verificación de los productos comprados
43 7.4. Compras La Organización debe asegurarse de que los productos adquiridos cumplen los requisitos de compra especificados. Se debe realizar una permanente evaluación y selección de los proveedores
44 7. Realización del productoPersonal Cualificado Plástico (Materia Prima) Producto Fabricado Parámetros del Proceso Equipos adecuados Procedimientos de Fabricación
45 7.5. Producción y prestación del servicioControl de producción y prestación del servicio Validación de los procesos de ... Identificación y trazabilidad Propiedad del producto Preservación del producto Control de dispositivos de seguimiento y medición
46 7.5.1. Control de producción y ...Información sobre las características del Producto. Instrucciones de trabajo cuando necesario Uso del equipo apropiado. Uso de dispositivos de seguimiento y medición. Actividades de liberación y entrega del Producto.
47 7.5.2. Validación de los procesos de ...Cuando se trate de procesos productivos donde las deficiencias se hagan aparentes después de que el producto esté siendo utilizado, la Organización debe validar el proceso para demostrar su capacidad para alcanzar los resultados planificados
48 7.5.3. Identificación y trazabilidadLa Organización , cuando sea apropiado, debe identificar el Producto a través de toda la cadena de realización del mismo, identificando su estado con respecto a los requisitos de seguimiento y medición, a fin de permitir la trazabilidad cuando se requiera.
49 7.5.3. Identificación y trazabilidadEs necesario contar con procedimientos para identificar de manera única todos los lotes del producto fabricado, y todos los lotes de las materias primas o partes empleadas en la fabricación. Trazabilidad significa la posibilidad que, frente a una no conformidad en un lote de producto sea posible rastrear la causa identificando el lote de materia prima o partes utilizadas en la fabricación que podría haber originado el problema:
50 7.5.3. Identificación y trazabilidadAguarrás Lote Aguarrás Lote Aguarrás Lote Proceso de Fabricación Rastrear el Problema Producto No Conforme c012
51 7.5.4. Propiedad del productoLos bienes suministrados por el cliente para su utilización o incorporación dentro del producto deben ser identificados, verificados y protegidos mientras estén bajo el control de la Organización.
52 7.5.5. Preservación del productoLa Organización debe preservar la conformidad del producto durante el proceso interno y la entrega al destino previsto, incluyendo la identificación, manipulación, embalaje y almacenamiento del mismo. Proceso de Fabricación
53 7.5.6. Control de dispositvos de seguimiento y mediciónLos equipos utilizados para realizar mediciones y ensayos deben ser controlados y, según sea necesario, calibrados periódicamente. También se debe medir la incertidumbre del dispositivo de medición, la cual debe ser compatible con la medición que se desea realizar.
54 7.5.6. Control de dispositivos de seguimiento y mediciónControl del Equipo Equipos de Medición Calibración si procede Mantenimiento
55 8. Medición, análisis y mejoraPlanificación Medición análisis mejora Control producto No Conforme Análisis de datos Mejora Satisfacción cliente Mejora continua Auditorias Acciones correctoras Procesos Acciones preventiva Productos servicios
56 8.1. Medición, análisis y mejoraLa Organización debe planificar e implementar los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad del producto, asegurarse de la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad y mejorar continuamente la eficacia del mismo.
57 8.2. Seguimiento y mediciónSatisfacción del cliente auditorias internas Seguimiento y medición de procesos Seguimiento y medición de los productos
58 8.2.1. Satisfacción del clienteLa organización debe realizar el seguimiento de la información relativa a la percepción de cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la organización. Deben determinarse los métodos para obtener y utilizar dicha información
59 Auditorías internas Debe llevar a cabo a intervalos planificados auditorias internas para determinar si el sistema de gestión de la calidad: es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de la norma y con los requisitos del sistema de gestión de la calidad establecido por la organización se ha implementado y se mantiene de manera eficaz
60 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesosAplicar métodos apropiados para el seguimiento, y cuando sea aplicable la medición de los procesos
61 8.2.4 Seguimiento y medición de los productosLa organización debe medir y hacer un seguimiento de las características del producto para verificar que se cumplen los requisitos del mismo
62 8.3. Control de productos no conformesSe deben tratar los productos no conformes: Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada. Autorizando su uso bajo responsabilidad de una autoridad pertinente o el cliente. Tomando acciones para impedir el uso originalmente previsto.
63 8.4. Análisis de los datos La Organización debe determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para demostrar la idoneidad y eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, y para evaluar donde puede realizarse la mejora del mismo. Esto incluye los datos generados en el proceso de seguimiento y medición, y los de cualquier otra fuente pertinente.
64 8.4. Análisis de datos Se debe identificar la necesidad de utilizar técnicas estadísticas en distintas etapas del proceso productivo y se deben establecer procedimientos por escrito para aplicar estas técnicas.
65 8.4. Análisis de datos Entre las técnicas estadísticas más extendidas encontramos (según la ISO): Métodos gráficos (histogramas, diagramas de barras, dispersión, diagramas de pareto, causa-efecto) Grafico de control estadístico de procesos para verificar y examinar los procesos de producción Diseño de experimentos para determinar que variables tienen una influencia significativa en el rendimiento del proceso y producto, y cuantificar sus efectos Análisis de regresión Analisis de la varianza
66 8.4 Análisis de datos Histograma Gráficos de Control Gráficos deProceso de Fabricación Histograma Gráficos de Control Medición de Característica de Calidad Gráficos de Pareto
67 8.4. Análisis de datos El Análisis de Datos debe dar informaciónsobre: La Satisfacción del Cliente. La Conformidad con los requisitos del Producto. Las Características y Tendencias de los Procesos y Productos. Los Proveedores.
68 8.5. Mejora La Organización debe realizar la Mejora Continua del Sistema de Gestión de la Calidad, utilizando: La Política de la Calidad. Los Objetivos de la Calidad. Los Resultados de la Auditorías. El Análisis de los Datos. Las Acciones Correctivas y Preventivas. La Revisión por la Dirección.